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預付電話費、水電費等。作為會計分錄。收到發票後如何進行會計分錄?

預付電話費、水電費等。作為會計分錄。收到發票後如何進行會計分錄?發票收據的會計分錄如下:

1.借方:原材料/庫存商品、應交稅費/應交增值稅/進項稅額2。貸:應付賬款。

會計分錄是指事先確定每筆經濟業務所涉及的賬戶名稱,以及賬戶的方向和金額的記錄。

會計分錄由三個要素組成:借貸方向、對應的賬戶(科目)名稱、待記金額。根據涉及的賬戶數量,分為簡單會計分錄和復合會計分錄。

簡單會計分錄是指只涉及壹個賬戶的借方和另壹個賬戶的貸方的會計分錄,即借入壹筆貸款的會計分錄;

復合會計分錄是指由兩個或兩個以上對應賬戶組成的會計分錄,即壹貸多貸、壹貸多貸或多貸多貸的會計分錄。

您好,會計學校的李老師將回答您的問題。

預付時借其他應付款,借銀行存款,收票,借管理費,借其他應付款。

歡迎給我起外號——問問會計學校的所有老師

交電費,如何記賬?壹般月底收不到電費。根據通知,將按照無稅進行分錄,銀行將上月電費作為分錄支付:

借方:預付賬款-預付電費(明細不需要設置供電單位,因為只有壹個供電公司)

貸款:銀行存款

如果妳能在月底收到電費賬單

借:制造成本-電力(電)

借:銷售費用-電費

借方:管理費-電費

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸款:銀行存款

經理報銷電話費如何記賬?壹般來說,妳可以進入管理費-郵電費

78元,用現金支付了106元的水電費,已取得普通發票。如何做會計分錄?如果這兩項費用是綜合行政部發生的,那麽

借:管理費-辦公費(電話費)106

-辦公費用(水電費)78

貸:庫存現金184

PS。這兩個量都比較小。如果核算要求不太嚴格,可以省略括號內的明細,直接加到“管理費用-辦公費”中。

如果費用是由產品制造部門發生的,借記“制造費用”

希望回答對妳有幫助。

應計水電費1,支取時間如何進行會計分錄

借:管理費等。-公用事業

貸款:其他應付款-公用事業

2.當支付費用時

借:其他應付款-公用事業

貸款:銀行存款等。

會計科目的目的是對經濟活動引起的各種會計要素的增減進行連續、系統、全面的檢查和監督,因此需要根據會計要素的不同特點和經濟管理要求,對會計要素的具體內容進行科學分類,並事先確定分類核算的項目名稱,明確其核算內容。這種將會計要素的具體內容進行分類的項目。

預付裝修費如何進行會計分錄?條目如下所示:

借:管理費

信用:預付款

裝修費壹般作為費用處理。如果是服務業,裝修是企業的重要形象,可以資本化,計入長期待攤費用,分期攤銷。

預付款項如何進行會計分錄?預付款項應計入“其他應收款”科目,會計分錄為:

借:其他應收款。

信用:庫存現金等。

物業公司在收取水電費時如何進行會計分錄?感謝您代收業主水電費,代收代繳,計入其他應付款。借:庫存現金及其他貸:其他應付款——收水電費時核銷;其他應付款——代收水電費:銀行存款等物業費應該是自己的收入;庫存現金及其他借款:主營業務收入,公共照明費應由您作為成本支付;主營業務成本貸款:銀行存款等。