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內審時各部門需要審核什麽?

根據公司各階段的工作重點和公司董事會審計委員會的部署,組織安排審計工作。主要負責公司財務管理和內部控制制度的建立和執行。

監督,具體職責如下:

1、財務審計:公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行情況和決算情況,

與財務收支、公司經濟效益、財務管理內部控制制度執行情況等有關的經濟活動。

進行內部審計監督。

2.內部控制審計:對公司內部管理控制制度和國家財經法律法規執行情況的內部審計。

監督;監督公司內部控制制度的建立和完善,促進公司管理的改善和提高。

強,確保公司持續、健康、快速發展。

3.工程審計:公司範圍內的所有工程建設項目均由公司審計部門進行審計。

4、合同審核:公司的工程施工合同、大宗材料采購合同、產品銷售合同、

對承包和租賃合同實行審查制度,對存在的問題和違規行為不定期檢查。

內部審計監督。

5.離任審計:離任幹部任職期間的崗位職責履行情況和目標完成情況。

評估核實,明確崗位交接雙方責任,加強內控管理。

6.專項審計:針對與公司經濟活動相關的具體事項,向公司相關單位和部門報告。

或個人進行特別審計調查。

7.董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計任務,如募集資金等。

檢查資金使用、內部控制制度的建立和執行情況等。